前言本对当前全省司法行政系统内部审计工作基本现状展开分析、研判概括了主要工作成效以及其存在的相关问题并就下一步工作开展提出对策。
根据省厅统一部署安排近期厅审计处围绕当前系统内部审计工作中面临的问题和困难通过专项统计、地走访、交流座谈等方式展开专题调研。现将有关情况报告如下
一、系统内部审计工作概况
近年来全省司法行政系统内部审计职能部门贯彻、落《国务院关于强审计工作的意见》、《江苏省内部审计工作规定》等件精神和柳厅长关于内部审计工作的明确要求谋划审计思路突出审计重点强化审计监督。离任必审全面落任中审计有所突破审计监督范围逐步扩大。
一内部审计项目量
201年以来全省司法行政系统共开展内部审计项目00个。厅审计处基于年度工作安排和处室职责组织开展经济责任审计、厅直财务收支审计和政府采购评审等项目8个。监狱系统按照“六必审”的要求组织开展离任审计、工程竣工决算审计、专项经审计等项目02个。戒毒系统按照省戒毒局统一部署开展财务收支审计、建设工程审计、专项审计等项目198个。省辖市司法局安排财务、纪检人员开展证处、律师协会、司法鉴定协会等单位经检查、审计共7个。
从时间上看全系统201年上半年完成7个审计项目201年下半年完成707个审计项目201年上半年完成9个审计项目201年下半年完成7个审计项目201年上半年完成722个审计项目。完成审计项目总量总体呈上升趋势。
二内部审计工作成效
201年以来全省司法行政系统开展内部审计工作,共提交审计报告197篇提出审计建议288条。发现问题资金92.98万元。促进增收节支1100.2万元其中工程审减金额109.8万元纠正违纪金额.0万元其他增收节支8.2元。内部审计工作在规范权力运行、强内部管理、防范事业风险、推动厉行节约等方面得显著成效。
三内部审计队伍情况
截至201年上半年全省司法行政系统共有独立审计机构2个。省司法厅、省监狱局设立审计处省属2个监狱、个戒毒所均设立审计科正科级建制专门负责内部审计工作。1个省辖市司法局中无独立内审部门但有9个市司法局明确了承担内审职能的机构。全省司法行政系统共有专职内部审计人员87人其中监狱系统71人戒毒系统12人厅机关人。省辖市司法局中无专职内审人员。
二、当前系统内部审计工作面临的主要问题