乡镇审计总结报告

2022-12-08 21:55:42 121
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乡镇审计总结报告

乡镇审计总结报告(精选6篇)

乡镇审计总结报告篇在过去的2--年中,我们司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得好的进步。

为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于司的性质发生改变,要求司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局()的财务制度,结合司的实际情况,组织汇编了--集团的财务制度。为了总结经验教训,好的完成2--年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、审计方面的工作。

、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求。

()继续巩固推行财务管理模块,强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。

在全面实施息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的司了解业务运行情况,发挥主观能动性,为经营者提供有参考价值的息和建议,这一要求作为2--年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,强学习,努力提高自身质,适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计。

为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局()审计重点,我部门对23日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位。

我们为强集团司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作年,经验丰富的财务人员,充实强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

为了好地履行总经理赋予的职责,强(集团)司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作。

、增强财务服务意识。

2--年,我们一如既往地按科学、严格、规范、透明、效益的原则,强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实强财务管理。

根据集团司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按统一管理,分级负责的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。根据各分、子司明细账详细分析了收入、成本与期间用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子司的2--年全面预算奠定基础;

二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式件下发至各分、子司,使各单位对本司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;

三是增预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。

一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好2--年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序。

根据市局()财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团司围绕市局规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富的工作思路,以摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展为指导思想,严格按照市局()的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对帐外帐小金库和虚列(乱列)成本用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与强财经秩序整顿相结合,按照边整边改的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实强了国有资产的监管力度。

5、强资金管理的作用。

为了规范--集团经济运行秩序,强各分、子司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团司从2--8月份起将集团司资金管理中心纳入市局()结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局()结算中心,按照市局()结算中心要求,对各分、子司的年度和月度资金收支预算、管理用预算、经营用及财务用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子司要大催收货款力度,保证集团司正常的经济运行。

为了好的发挥财务职能,我们强了对会计基础工作的规范力度,提高会计息质量,保证会计息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2--年是--集团司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持以市场为导向,以效益为中心的行业发展思路,紧紧围绕集团司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和司领导交办的任务,取得一定的成绩。

我们司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的司形势,在来年司的大发展中做好充足的准备,我们司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!

乡镇审计总结报告篇2--年至--年,共参与了2余项审计项目,其中主审完成的审计项目项,审计涉及到民政资金,社会保险基金,教育经,慈善资金,低保资金,福利彩票益金,住房积金,医院审计和医疗卫生专项经等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额95万元,应上缴财政资金9万元。审计中勇挑重担,大胆创新,讲求实效,切实起到审计标兵的作用,主要工作成效和特色总结如下:

一、坚持民本审计,维护百姓利益。

近两年来,本着民本审计原则,高度重视民生资金审计工作,把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房积金等民生项目的审计中,大胆揭露和查处违规行为,维护百姓利益,取得显著成效。

在民政系统项目审计中,透过审计促使市民政局及时出台政策,全面提高市区低保对象补助标准,促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查,使239(423)增补为低保对象,实实在在维护困难群利益;揭示市区殡葬业管理混乱,促进民政部门规范管理,降低殡葬用品和墓的收标准,让利百姓。在医院审计中查处违规收32余万元,并按规定进行处理处罚,规范医院收管理,减轻老百姓看病负担。在教育经审计中,促进市区财政将教育教育附55万元及时安排使用,促使教育经足额投入,并针对学校食堂管理不规范现象,促进市教育局出台

二、用心开展计算机辅助审计,取得明显成效。

近两年来,在实施社保基金、住房积金、学校及医院等审计项目中,大胆尝试,用心开展计算机辅助审计,提高审计绩效。如医院审计中,透过计算机辅助审计,查实医院在药品销售、医疗收等方面的违规问题金额32万元;东阳市社保基金的审计中,透过劳动部门和住房积金管理中心相关数据的计算机辅助审计,发现五家企业--年度少缴社会保险7万元;市区社保基金审计中,透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计,揭示--年度5家单位428人在再就业的同期继续领取失业金,涉嫌违规领取失业金6---万元。

在开展医院计算机辅助审计后,上报的

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